MATERIAL DÍA DEL PARQUE


Nº de Factura:19261

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: DIBERETIF-SA

C.I.F.: A92504323

Factura electrónica:No

Importe:246,57 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 10/04/2019

Estado: Pagada