CONVENIO GASTOS CTL VOLTERETA FEBRERO


Nº de Factura:004451

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:17.738,94 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/02/2019

Estado: Pagada