GASTOS VIAJE COMMEMORACIÓN ATENTADO DE CAMBRILS 18 DE AGOSTO DEL TÉCNICO DE COMUNICACIÓN


Nº de Factura:200583-18

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:70,20 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 14/08/2018

Estado: Pagada