GASTOS VIAJE A LOGROÑO


Nº de Factura:200019-18

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:78,30 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 13/03/2018

Estado: Pagada