BILLETES DE TREN JORNADA CONTRATACION


Nº de Factura:000740-17

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:282,60 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 24/11/2017

Estado: Pagada