BILLETES TREN PONENETES JORNADAS FORMACION


Nº de Factura:000564-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:323,55 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 21/09/2017

Estado: Pagada