ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL OFICINA


Nº de Factura:2371

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA

C.I.F.: A50034313

Factura electrónica:No

Importe:1.084,32 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/08/2017

Estado: Pagada