RO CTL LA SABINA SANTA ISABEL JUNIO


Nº de Factura:003749

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:10.520,26 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/06/2017

Estado: Pagada