Billetes RENFE y alojamiento x JORNADAS DE REFERENCIA ANÁLISIS ALIMENTOS x personal IMSP


Nº de Factura:000340-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:776,30 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 25/05/2017

Estado: Pagada