DIVERSO MATERIAL


Nº de Factura:775

Ejercicio:2016

Servicio Gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: GRINZA-SLL

C.I.F.: B99011710

Factura electrónica:No

Importe:2.034,90 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 29/11/2016

Estado: Pagada