DIA 13-14/OCT.BTE DE AVION, BCN-ROM-BCN, SRA. TERESA ARTIGAS


Nº de Factura:A-000119-16

Ejercicio:2016

Servicio Gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:178,11 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 27/09/2016

Estado: Pagada