DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIOS DE MENSAJERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 94,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 55,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 291,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
SERVICIOS DE RADIO TAXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 193,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SERVICIOS DE RADIO TAXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 42,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
SERVICIOS DE RADIO TAXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 54,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
DESPLAZAMIENTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 61,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
MATERIAL PROMOCIONAL PROYECTO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 1.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
FACTURA PRODUCTOS ZARAGOZA DESTINO EDUCATIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 3.291,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ZINGLA-MUSICA-SLL
C.I.F: B99065823
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
IMPRESION DE FOLLETOS A5, SEIS MODELOS Y SOBRES VENTATA TRANSPARENTE Y EN COLOR MARRON CON CUERDA Y ARANDELA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 3.073,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-SL
C.I.F: B50775584
Importe: 447,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-SL
C.I.F: B50775584
Importe: 2.044,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2024
Pagada -
CREACIÓN Y DISEÑO MARCA GRAFICA STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-SL
C.I.F: B50775584
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
COBERTURA EMBAJADORES Y EDICION DE VIDEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
PUNTERO PARA PRESENTACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 35,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
IMPRESIÓN FOLLETO INFORMATIVO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 302,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/08/2024
Pagada -
REIMPRESIÓN FOLLETO INFORMATIVO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 226,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 192,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2024
Pagada -
BILLETES DE TREN VIAJE A MADRID 2-3 OCTUBRE Y NOCHE DE HOTEL. PROYECTO DISTRITO SIETE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 356,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 52,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 4 JUNIO PROYECTO DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 31 DE JULIO PROYECTO DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 297,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE BARCELONA 5 JUNIO CONGRESO LOGÍSTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 61,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 192,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 22 MAYO PROYECTO ROMAREDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 151,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 10,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 15 ABRIL PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 231,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE A MADRID 10 DE JUNIO PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 188,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
CREACIÓN VIDEO CONGRESO EUROCITIES ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2024
Pagada -
ESTUDIO HISTORICO DE CINE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: M-VICTORIA CALAVIA SOS
C.I.F: ***043**
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2023
Pagada -
TREN NARBONNE/ TOULOUSE/ NARBONNE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 230,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada -
VIAJE ZARAGOZA MADRID
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 569,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2023
Pagada -
VIAJE ZARAGOZA MADRID ADRIANA OLIVEROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 61,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO SEVILLA HAB HT EUROSTARS REGINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 204,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA A TOULOUSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2023
Pagada -
BILLETES DE TREN. FORMACIÓN TERESA IBARZ. CURSO GESTIÓN AAPP
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2023
Pagada -
VIAJE A VALENCIA TERESA IBARZ PARA FORMACIÓN GESTIÓN AAPP
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 227,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 352,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 166,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
PASAJE ZARAGOZA/MÁLAGA/ MADRID - MADRID ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 166,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 85,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
2023/618 DESMONTAJE DE MÁMPARAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2023
Pagada -
HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR LAS GESTIONES ANTE OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. MARCA Nº 4168842
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2023
Pagada -
HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR LAS GESTIONES ANTE OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. MARCA Nº 4168838
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2023
Pagada -
ADQUISICION DERECHOS DE IMAGEN FOTOGRAMA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: OSCAR BAIGES LUCIENTES
C.I.F: ***815**
Importe: 5.203,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2023
Pagada