DIRECCION DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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CATAS ARQUEOLOGICAS PATIO ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2017
Pagada -
Colaboración en el estudio arqueológico ante-proyecto de nuevo edificio del Albergue Municipal
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2017
Pagada -
Asistencia arquelógica en la rehabilitación de las dependencias municipales de Casa Jimenez
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 2.910,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2017
Pagada -
INFOGRAFIAS CFM CASETAS Y PISCINAS CDM GRAN VIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FRANCISCO-JOSE GARCIA MIRANDA
C.I.F: ***322**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Asistencia técnica para el proyecto de arquitectura Instalaciones espacio escenico en parque La Granja (16-040)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FRANCISCO-JOSE GARCIA MIRANDA
C.I.F: ***322**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL PROYECTOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: GARCIA TOLOSANA CARLOS .
C.I.F: ***226**
Importe: 68,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2016
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFÍA ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFÍA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2016
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 15,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2016
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2016
Pagada -
COPIAS PLANOS-REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2016
Pagada -
MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2015
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2016
Pagada -
COPIAS PLANOS-REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2016
Pagada -
MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU
C.I.F: A48283964
Importe: 23.944,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2016
Pagada -
CURSO BIM. PROYECTO DIGITAL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: AGUSTIN HERNANDEZ LUIS .
C.I.F: ***347**
Importe: 133,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2016
Pagada -
ABONO RECIBO DGA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 138,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2016
Pagada -
MATERIAL TECNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 131,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 1.648,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 91,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 71,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 348,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 67,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 148,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 43,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 99,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2016
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 208,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2016
Pagada -
CERTIFICACION 3 SEGURIDADY SALUD NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 5.735,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2016
Pagada -
CERTIFICACION 2 SEGURIDAD Y SALUD MAYO-OCTUBRE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 6.016,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2016
Pagada -
Certificacion 1 Seguridad y Salud enero-abril
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 1.513,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
sistema contra termitas
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: AREPLA-TECNICOS-CONTROL-PLAGAS
C.I.F: B50991454
Importe: 1.548,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2016
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA SESION FORMATIVA TECNOLIGA BIM
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 150,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2016
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE ACTO CELEBRADO EN SALÓN ACTOS SEMINARIO SOBRE FACTURA DEL EDIFICIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 160,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2016
Pagada -
APLICACION SIARQ
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2016
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 20.086,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2016
Pagada -
MEJORA DEL SOFTWARE FACTUENERGIA PARA EMISION DE INFORMES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 2.456,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2016
Pagada -
AJUSTES APLICACION SIARQ
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2016
Pagada -
AJUSTES APLICACION SIARQ
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 3.484,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 2.686,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2016
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RECIC-Y-DEMOLICIONES-SAN-JUAN-SL
C.I.F: B50824531
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 215,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2016
Pagada -
ESTUDIO GEOTECNICO CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL DE CASETAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 2.636,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
Servicio sanitario, servicio moqueta
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 489,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2015
Pagada -
Servicio sanitario, servicio moqueta
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 494,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2015
Pagada