DIRECCION DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 830,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 725,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
LIBROS ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 94,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 389,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 183,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 446,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
SUSCRIPCIÓN REVISTAS DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 369,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2019
Pagada -
SISTEMA ANTIPALOMAS CASA DEL DIRECTOR DE LA AZUCAREA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: AREPLA-TECNICOS-CONTROL-PLAGAS
C.I.F: B50991454
Importe: 3.412,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2019
Pagada -
MODIFICACIÓN DE 2 POZOS DE REGISTRO INCLUSO SUMINISTRO DE CONOS PARA SALA DE CLORACIÓN DE P.I. EMPRESARIUM
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 3.620,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
4 OFFICEPROPLUS 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 2.260,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
DICTAMEN TÉCNICO DE SERVICIO DE ESTUDIO PRESTACIONAL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN PABELLON MULTIUSOS MOVERA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 2.329,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2019
Pagada -
PAVIMENTACION ACCESO A LA ZONA VERDE PARA DAR SALIDA DE AGUAS A LA C/ ROMERO EN LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 944.985,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 615.519,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 466.470,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 185.479,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 2.113.739,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 1.382.651,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 636.861,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 413.700,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
INFORME ESTRUCTURA CENTRO DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PABLO-IGNACIO LLARIA IBAÑEZ
C.I.F: ***684**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 69,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 118,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 49,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 259,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 46,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 283,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA (REVISTAS)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 439,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
ELABORACION ANEJO COMPLEMENTARIO ADECUACION PROYECTO CENTRO DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL BARRIO DEL PICARRAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CAB-DESPACHO-DE-ARQUITECTURA-SLP
C.I.F: B99109712
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERMICRA-MONTAJES-EFIMEROS-SL
C.I.F: B99055600
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 111.691,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2018
Pagada -
TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN CONTENIDO DE AMIANTO DE LAS PLACAS DE CUBIERTA DEL EDIF. CASA JIMENEZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 380.562,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 351.587,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 445.093,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 323.468,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 170.594,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 229.526,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 25.614,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 139.334,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 354.286,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 868.159,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2018
Pagada -
PROYECTO PROTECCIÓN, PUESTA EN VALOR Y RECORRIDO EXPOSITIVO DE LA MURALLA ROMANA LANUZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: JOSE-ANTONIO CODESAL PEREZ
C.I.F: ***541**
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2018
Pagada -
INFORME ESTRUCTURA DEPOSITOS PARQUE PIGNATELLI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PABLO-IGNACIO LLARIA IBAÑEZ
C.I.F: ***684**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada