SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL TALLER ELECTRÓNICA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 11,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
RECAMBIOS TALLER ELECTRÓNICA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 82,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
RECAMBIOS TALLER ELÉCTRICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 25,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ANALIZADORES AMPEROMÉTRICOS.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: MATELCO S.A.
C.I.F: A08151623
Importe: 15.115,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
GAFAS DE PROTECCIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 50,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2025
Pagada -
MATERIAL PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA ETAP
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 50,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2025
Pagada -
MATERIAL DE PRL PARA ETAP
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 154,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
GAFAS DE PROTECCIÓN PARA PRL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 399,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
GAFAS DE PROTECCIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 100,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 565,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2025
Pagada -
SUMINISTRO HIPOCLORITO AGOSTO INSTALACIONES ACADEMIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
SUMINISTRO HIPOCLORITO JUNIO INSTALACIONES ACADEMIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 874,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA PLANTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2024
Pagada -
LUPA Y SWITCH PARA REPARACION EN PLANTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 34,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2024
Pagada -
MATERIALES DE ELECTRONICA PARA REPARACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 11,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
MATERIAL DE ETIQUETADO PARA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 512,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 19,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
MATERIALES PARA TAREAS DE DIVULGACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 38,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
MATERIALES PARA DIVULGACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 123,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 460,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 57,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
GAFAS PARA PERSONAL DE PLANTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 195,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
GAFAS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 47,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
GAFAS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
GAFAS DE PREVENCION DE RIESGOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
GAFA DE PROTECCIÓN GRADUADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 1.002,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/08/2024
Pagada -
ANALISIS ÍNDICE DE YODO CAG
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 726,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 768,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 1.768,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2023
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 874,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 925,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 771,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 490,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada