SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2025
Pagada -
RADIO-BAND, MANO DE OBRA Y SALIDA. C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROYMA-SL
C.I.F: B50792258
Importe: 468,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
PUNTUAL. DISEÑO DIPLOMA FESTIVAL DE CORTOS. C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2026
Pagada -
LA IMAGEN DE LA MEMORIA. ASISTENCIA TECNICA 20/02/26 CLAUSURA JORNADAS DE ARMHA. C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/02/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 641,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
DUPLICADO LLAVES. C.C. SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 18,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/01/2026
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ADHESIVO MONTAJE, FICHA EMPALME Y CINTA KREPP. C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 20,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA. C.C. LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERRETERIA-REX-SL
C.I.F: B50950823
Importe: 91,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA - C.C. SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 98,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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CABLE, CRIMPADORA, CLAVIJA. C.C. SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 37,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
BROCAS E HILO PESCA. C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 14,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA VARIOS. C.C. SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 129,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
AMBIENTADOR TURBO VERDE. C.C. CARTUJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 136,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
TOALLA ENGAR. AURA PERSIST. C.C. TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 637,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
TOALLA ENGAR. C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 334,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2026
Pagada -
TOALLA ENGAR ECOPASTA. C.C. LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 297,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
TOALLA ENGAR. C.C. LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 198,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ILUNION SEGURIDAD S.A
C.I.F: A78917465
Importe: 900,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 1001182317/295
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 203,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/02/2026
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CONTRACHA CHOPO. C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LIGNUM-STORES-SL
C.I.F: B50196542
Importe: 167,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2026
Pagada -
ORNAMENTACION FLORAL C.C. TIO JORGE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 129,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
ASPIRADOR ROWENTA - C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS-EUROPA-SA
C.I.F: A50063122
Importe: 99,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
ACTUREA. ESPECTACULO TORPEZA OBLIGA 21/12/25. C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CIVI CIVIAC PRODUCCIONES S.L.
C.I.F: B22323059
Importe: 1.524,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
CUOTA ANUAL CONEX. A CENTRAL, REVISION SISTEMA SEGURIDAD, CUS. LLAVES C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 550,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 550,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 550,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
CUOTA ANUAL CONEX. A CENTRAL, REVISION SISTEMA SEGURIDAD, CUS. LLAVES - C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 550,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 550,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
CUOTA ANUAL CONEX. A CENTRAL, REVISION SISTEMA SEGURIDAD, CUS. LLAVES - C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 550,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
CUOTA ANUAL CONEX. A CENTRAL, REVISION SISTEMA SEGURIDAD, CUS. LLAVES - C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 550,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA S.L,
C.I.F: B22216451
Importe: 2.991,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 24/02/2026
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FREGADERA JUNIOR EXTRAIBLE. C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: INDUSAN-SL
C.I.F: B50040005
Importe: 130,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA. SERVICIO CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A.
C.I.F: A50203058
Importe: 84,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/02/2026
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PASILLO ACOPLABLE RECTO - C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 133,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/02/2026
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONEXIAN Y ATENCIÓN INMEDIATA 1/10/25 A 31/12/25. C.C. CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 383,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 248,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 90,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
A TU SALUD. IMPRESION MATERIALES. C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SILVIA GONZALO GIL
C.I.F: ***204**
Importe: 773,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2026
Pagada -
FUSIBLES Y CAJA FUSIBLES SERVICIO CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 14,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2025
Pagada -
CABLES, PILAS, SPRAY MULTIUSOS. C.C. LAS ESQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 51,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2025
Pagada -
ALF. PHOENIX ANTRACITA C.C. TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 268,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
ALQ. Y MTO. BT PULVER III MANDARINA - C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 82,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
ACCESORIOS VARIOS FERRETERIA. C.C. VALDEFIERRO.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: IKEA
C.I.F: A28812618
Importe: 59,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 24/02/2026
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JUEGA E IMAGINA.DISEÑO DE IMAGEN GRAFICA ILUSTRACION A3 CARTEL. SERVICIO CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: GONZALEZ OCHOA IGNACIO-JOSE .
C.I.F: ***285**
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
PUNTUAL. ACTUACION SAN BLAS 08/02/2026. ALFOCEA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 1.155,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2026
Pagada -
ACTUREA. LA MAGIA DE LA NAVIDAD 28/12/25. C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.754,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2025
Pagada -
VARIOS MATERIAL FERRETERIA. PINTURA PLASTICA, ADHESIVO, CINTAS, CUTTER. C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 150,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2026
Pagada -
TALLER HERRERIA. GANCHO ARTICULADO. C.C. TIO JORGE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 308,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
ABSORBENTE INDUSTRIA SEPIOLITA C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 39,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2026
Pagada