SERVICIO DE EDUCACION
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2026
Pagada -
TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES EMMD-AUDITORIO-EMMD. BAILES POPULARES - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2026
Pagada -
TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES EMMD ARMAS-CENTRO MUSICAL ARMAS - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
TRASLADO INSTRUMENTOS MUSICALES EMMD-AUDITORIO-EMMD. CONCIERTO MUSICA CLASICA - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: LIBRERIA-ANTIGONA-SL
C.I.F: B50573757
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: AMPLIFON-IBERICA-SA
C.I.F: A59198770
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
SOPORTE TV PARED- ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS-EUROPA-SA
C.I.F: A50063122
Importe: 81,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
TELEVISOR EMMD ARMAS - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS-EUROPA-SA
C.I.F: A50063122
Importe: 579,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2026
Pagada -
SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA JUNIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 309,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA FEBRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 387,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 139,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/07/2026
-
SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA ABRIL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 142,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2026
Pagada -
SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA MAYO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 249,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2026
Pagada -
SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 348,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 19,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
LONA PARA EXPOSICION CUARTEL PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: RAMPA-HUESCA-S.L.
C.I.F: B22156194
Importe: 5.687,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: RAMPA-HUESCA-S.L.
C.I.F: B22156194
Importe: 15.669,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2026
Pagada -
CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, ILUMINACION Y VIDEO EN REGIMEN DE ALQUILER, CON SERVICIO TECNICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: RAMPA-HUESCA-S.L.
C.I.F: B22156194
Importe: 17.908,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 156,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 965,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
REVISION Y MANTENIMIENTO FUENTES DE AGUA FRIA - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: TELLSA-SL
C.I.F: B50074889
Importe: 81,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 461,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2026
Pagada -
ALQUILER DE SILLAS. PALAFOX A ESCENA 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2026
Pagada -
ALQUILER AMPLIACION ESCENARIO. PALAFOX A ESCENA 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2026
Pagada -
COLCHONETAS. MUSICA Y MOVIMIENTO - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 665,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO PARA PREPARACION FISICA - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 202,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2026
Pagada -
VARIOS ALTAVOCES PORTATILES - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 159,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: DAVID NAVARRO ANDRES
C.I.F: ***821**
Importe: 1.185,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2026
Pagada -
ENMARCACIONES PLANOS EXPOSICION PALAFOX A ESCENA 1926
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: OSCAR QUERO QUERO
C.I.F: ***631**
Importe: 185,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2026
Pagada -
TRASLADO DE VARIOS PIANOS A DIFERENTES CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: JOSE-MANUEL MOLINA HERMOSILLA
C.I.F: ***032**
Importe: 387,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/06/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: JOSE-MANUEL MOLINA HERMOSILLA
C.I.F: ***032**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 23/07/2026
-
ACTIVIDAD RUTAS MUDEJARES. SESIONES DE MARZO Y ABRIL 20
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ROBERTO-DAVID MALO GALVE
C.I.F: ***021**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ROBERTO-DAVID MALO GALVE
C.I.F: ***021**
Importe: 1.140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CONRADO GANCEDO ELIAS
C.I.F: ***379**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CONRADO GANCEDO ELIAS
C.I.F: ***379**
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CONRADO GANCEDO ELIAS
C.I.F: ***379**
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CONRADO GANCEDO ELIAS
C.I.F: ***379**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CONRADO GANCEDO ELIAS
C.I.F: ***379**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: AZUCENA GARCIA MATEO
C.I.F: ***344**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MYRIAM MONTERDE MALDONADO
C.I.F: ***587**
Importe: 3.267,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 27/07/2026
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAZARO PRIETO
C.I.F: ***622**
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAZARO PRIETO
C.I.F: ***622**
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2026
Pagada -
ACTIVIDAD RUTAS MUDEJARES. SESIONES DE MARZO Y ABRIL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MARIA-JOSE MENAL GARCIA
C.I.F: ***469**
Importe: 1.740,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MARIA-JOSE MENAL GARCIA
C.I.F: ***469**
Importe: 2.496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2026
Pagada -
TRABAJOS DE REPARACION GUITARRA - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MIGUEL-ANGEL AZNAR MATEO
C.I.F: ***347**
Importe: 396,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2026
Pagada -
TALLER TECNICA DE NARRACION ORAL - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
CURSO DE PRODUCCION ESCENICA - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: JOSE-RAMON TRICAS MORO
C.I.F: ***038**
Importe: 775,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2026
Pagada -
ARREGLO VESTUARIO PARA ACTIVIDAD DIDACTICA JORNADAS DE INTRODUCCION A LA DANZA -CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 1.082,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 1.374,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada