183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
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Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 571,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 94,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 79,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 168,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 305,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
ADQUISICIÓN CINTA MULTIUSO Y PILA MANDO DISTANCIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 22,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 2.180,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 88,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2013
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 259,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2013
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 97,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
GRAPAS X 3 MX-FNX5
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 173,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2014
Pagada -
FOTOCOPIAS 31/10/13 a 31/12/13 MÁQUINA 2
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 103,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICIÓN PAPEL QSYSTEM
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2013
Pagada -
ROLLO CELULOSA SECAMANOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.517,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 28,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2013
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2013
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 157,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
RECICLADO PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SAICA-NATUR-SL
C.I.F: B50616416
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 229,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
RECICLADO DE PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SAICA-NATUR-SL
C.I.F: B50616416
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 306,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.627,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 310,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2013
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 137,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2013
Pagada -
ENCUADERNACION DECRETOS NOVIEMBRE 2011
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 33,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 158,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 380,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
Pagada -
REPARACIÓN MOBILIARIO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 807,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ANA-MARIA HERNANDO GALLEGO
C.I.F: ***086**
Importe: 204,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2013
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 214,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2013
Pagada -
MANTENIMIENTO ALFOMBRAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 346,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2013
Pagada -
ENCUADERNACION TOMO DECRETOS OCTUBRE 2011
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 32,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-MOLA-COOP-IND
C.I.F: F50020049
Importe: 1.355,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 490,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2013
Pagada -
ALQUILER RECIPIENTES HIGIENICOS SANITARIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 2.123,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 469,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2013
Pagada -
ADQUISICION ARTICULOS INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 107,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2013
Pagada