MATERIAL ELÉCTRICO PARA BOMBEO PARQUE


Nº de Factura:604211673

Ejercicio:2026

Servicio Gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Proveedor: ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA

C.I.F.: A50079961

Factura electrónica:No

Importe:108,50 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/02/2026

Estado: Pago en trámite