GASTOS DEL VIAJE A MÁLAGA REALIZADOS POR EL CHÓFER DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTES AL ACOMPAÑAMIENTO A LA COORDINADORA Y CONSEJERA DEL ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO DEL 9 AL 10 DE MARZO


Nº de Factura:RGC-26-5442-220

Ejercicio:2026

Servicio Gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F.: B01694579

Factura electrónica:No

Importe:144,91 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 04/03/2026

Estado: En tramitación