CONV GASTOS SAD DEPENDENCIA JULIO


Nº de Factura:19FVA00072

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F.: B48758890

Factura electrónica:No

Importe:300.112,95 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/07/2019

Estado: Pagada