CONV GASTO SAD UT III JULIO


Nº de Factura:19FVA00071

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F.: B48758890

Factura electrónica:No

Importe:182.787,39 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/07/2019

Estado: Pagada