CONTRATO LOTE 11 CTL DADO Y HORMIGA AZUL OCTUBRE


Nº de Factura:2-006090

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:20.104,04 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/10/2023

Estado: Pagada