CONTRATO CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL AGOSTO


Nº de Factura:2-006024

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: CMSS SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:22.623,37 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/08/2023

Estado: Pagada