CONTRATO SERVICIO CTL Y LUDOTECA CAPUZON MARZO


Nº de Factura:2-005869

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: CMSS SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:17.586,50 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/03/2023

Estado: Pagada