CONV GASTO CTL DADO Y LUD HORMIGA AZUL SEPTIEMBRE


Nº de Factura:004655

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:20.961,59 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/09/2019

Estado: Pagada