CONVALID.GASTOS CTL ARIANTA FEBRERO


Nº de Factura:00088

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F.: G50717370

Factura electrónica:No

Importe:10.562,85 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/02/2019

Estado: Pagada