CONV. GASTOS CTL EL DADO Y LUD LA HORMIGA AZUL ENERO 2019


Nº de Factura:004426

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CMSS SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:19.114,77 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/01/2019

Estado: Pagada