ALBERGUE MUNICIPAL
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
---|---|---|
Clece-sa | 42.097,16 | 2,00 |
Laboratorios verkos s.a. | 2.464,77 | 1,00 |
Saltoki suministros zaragoza s.l. | 654,66 | 1,00 |
Diotronic-sa | 268,38 | 1,00 |
Ferreteria-roymar-sl | 229,91 | 2,00 |
Amafri | 197,47 | 1,00 |
Celquisa-sll | 41,96 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 112,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 24/11/2023
-
BOLSAS PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 41,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2024
-
2100 UNIDADES DE CREMA Y CEPILLO DENTAL KEMPHOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: LABORATORIOS VERKOS S.A.
C.I.F: A50001692
Importe: 2.464,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
WALKIE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 268,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
-
MICROONDAS ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 197,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/03/2024
-
DIVERSO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 654,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/03/2024
-
ESMERILADORA AGUAN ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 116,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/03/2024
-
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.371,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE19-31 DIC 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 13.725,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
-
MATERIAL MENAJE ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 133,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
ADSL Y GESTION AUTOMATIZADA DE COMUNICACIONES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: EMBOU-NUEVAS-TECNOLOGIAS-SL
C.I.F: B50960129
Importe: 842,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2023
Pagada -
TRATAMIENTO CHINCHES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 1.385,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2023
Pagada -
SISTEMA SEGURIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 673,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2023
Pagada -
MATERIAL MERCERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 99,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
CONTRATO SERV COCINA ALBERGUE AGOSTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 29.815,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
TERMO LECHE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 506,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
CONJUNTO CRISTAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 65,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
DESINSECTACION HORMIGAS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 482,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2023
Pagada -
ESPEJOS Y DESINCRUSTANTE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 316,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.924,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: TECNOLOGIA ESTRATEGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS SL
C.I.F: B15558034
Importe: 1.003,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 29.755,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
ABONO FACTURA 115554 ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -90,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
VENTILADORES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 688,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
FUENTE ATLAS CON GRIFO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 586,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2023
Pagada -
ALQUILER MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 852,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada -
VARIAS COMPRAS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 196,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada -
REVISION EXTINTOR POLVO, CARBON Y RETIRADA EXTINTOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 76,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2023
Pagada -
DESINTECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 12,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
DESINTECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 30.350,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
INSTALACION GRABADOR Y DISCO DURO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 1.006,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
DISE/O E IMPRESION DE ROLLER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: INMACULADA GRAU TASA
C.I.F: ***447**
Importe: 274,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 29,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 33.289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 489,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2023
Pagada -
ARCA CAUDALES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 112,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
PRODUCTOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 107,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2023
Pagada -
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 27,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
PRODUCTOS BASICOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 147,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2023
Pagada -
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 52,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2023
Pagada -
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 132,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2023
Pagada -
MATERIAL SANEAMIENTO ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 4.073,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2023
Pagada -
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 113,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2023
Pagada -
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 32.713,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 57,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada