ALCALDÍA
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
---|---|---|
W2m corporate s.l.u. | 4.446,39 | 16,00 |
Mochila y viajes sl | 2.341,35 | 1,00 |
Viajes vi punto al s.l. | 1.121,46 | 6,00 |
Mundi-express-aragon-sl | 296,06 | 4,00 |
Zenit abeba s.a | 189,32 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-MV-8380/2024-MV-8380
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MOCHILA Y VIAJES SL
C.I.F: B65714677
Importe: 2.341,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/03/2024
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Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
VIAJE MADRID IDA Y VUELTA 27-02-2024 FEMP JAVIER ALONSO (JEFE DE GABINETE ALCALDÍA) Y CELIA SORIA( JEFA DE PRENSA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 281,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 73,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
REGRESO VIAJE MADRID 20-02-2024 OLGA NAVARRO ANADÓN (ESCOLTA) ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA FORO ANFAC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 96,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
ESTANCIA MADRID NATALIA CHUECA 13-03-2024 A 14-03-2024 VIAJE 45 ANIVERSARIO PRENSA IBÉRICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 245,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: ZENIT ABEBA S.A
C.I.F: A28111482
Importe: 189,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 68,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
HOTEL VIAJE ARANJUEZ PREMIO SOSTENIBILIDAD NATALIA CHUECA Y ANGEL LORÉN VILLA 28-01-2024 A 29-01-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 219,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
HOTEL VIAJE ARANJUEZ PREMIO SOSTENIBILIDAD ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA RAÚL MARTÍNEZ RIVED Y DIEGO BENEDITO (ESCOLTAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 219,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID OLGA NAVARRO ANADÓN (ESCOLTA) 22-01-2024 ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 155,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
REGRESO VIAJE MADRID FITUR JAVIER ALONSO 25-01-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 117,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
VIAJE MADRID NATALIA CHUECA FITUR 24-01 A 25-01 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
VIAJE MADRID CELIA SORIA JEFA PRENSA FITUR 24-01-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 65,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 172,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 592,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
HOTEL VIAJE MADRID FEMP ACOMP.ALCALDESA 26-02 A 27-02 BEATRIZ MONZÓN Y JAVIER PARICIO (ESCOLTAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 344,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
VIAJE ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA VALENCIA-MADRID-ZARAGOZA 02-03-2024 BEATRIZ MONZÓN (ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 166,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 236,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 491,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
VIAJE MADRID FITUR 25-01-2024 CELIA SORIA JEFA DE PRENSA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 113,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
ENVÍO DUCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERÍA GABINETE ALCALDÍA A REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL MADRID 29-02-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERIA DE GABINETE ALCALDÍA A SRA PTA CONGRESO DIPUTADOS MADRID
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 81,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA Y HOTEL MADRID FEMP 29-01-2024 A 30-01-2024 ALCALDESA Y BEATRIZ MONZÓN LÓPEZ (ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 743,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERIA DE GABINETE ALCALDÍA A CHE Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 55,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 294,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERÍA GABINETE ALCALDÍA CORTES ARAGÓN Y PTA CONGRESO DIPUTADOS MADRID
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 126,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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ENVÍO DOCUMENTACION PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 65,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2023
Pagada -
VIAJE A MADRID AUDIENCIA NACIONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA JIMÉNEZ ABAD, CONCEJAL DELEGADA VICTIMAS TERRORISMO 04/07/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 110,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2023
Pagada -
BILLETE MADRID-ZGZ ( CONCEJAL DELEGADA VICTIMAS DEL TERRORISMO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA JIMÉNEZ ABAD) 04072023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 95,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2023
Pagada -
ASISTENCIA PREMIO 20 MINUTOS CIUDAD DEL AÑO 2023 VIAJE A MADRID (ALCALDESA Y ACOMPAÑANTE)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 377,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2023
Pagada -
VUELO A CONGRESO DE CIDEU ARGENTINA (ASISTENTE: MIGUEL ÁNGEL ZARZUELA GIL) AVIÓN 03/07/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 2.298,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 457,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 272,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 975,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2023
Pagada -
VIAJE A MADRID FEMP (ALCALDESA Y ACOMPAÑANTES) 24-25 OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 320,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
VIAJE A MADRID (ALCALDESA Y ACOMPAÑANTES) PARA PRESENTACIÓN VOLVEREMOS EN IESE, Y ENTREVISTAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 630,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2023
Pagada -
TREN ZGZ-MADRID Y MADRID ZGZ VIAJE CONGRESO DE CIDEU CELEBRADO EN ARGENTINA (ASISTENTE: MIGUEL ÁNGEL ZARDUELA GIL)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 69,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: ZENIT ABEBA S.A
C.I.F: A28111482
Importe: 472,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2023
Pagada -
FACTURA HOTEL ESCOLTA _ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA PLENO FEMP (22-23 DE SEPTIEMBRE 2023)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: ZENIT ABEBA S.A
C.I.F: A28111482
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 352,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 609,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 67,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
VIAJE MADRID 09-04-2023 ESTHER IRIARTE (PRENSA-PERSONAL EVENTUAL) TAMBORRADA CIERRE SEMANA SANTA MADRID
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 101,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2023
Pagada -
VIAJE MADRID 09-04-2023 TATIANA GAUDES(ASESORA ALCALDIA-PERSONAL EVENTUAL) TAMBORRADA CIERRE DE SEMANA SANTA EN MADRID
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 23,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2023
Pagada -
REGRESO VIAJE MADRID 09-04-2023 ESTHER IRIARTE (PRENSA-PERSONAL EVENTUAL) TAMBORRADA CIERRE SEMANA SANTA MADRID
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 147,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
VIAJE FITUR 19-01-2023 JEFE PRENSA JAVIER ALONSO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 82,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 572,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2023
Pagada