ALQUILER MARZO_1ª PRÓRROGA 2º CONTRATO D. A. MARCO


Nº de Factura:FT19030032

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA

C.I.F.: A50833029

Factura electrónica:No

Importe:4.572,06 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 06/03/2019

Estado: Pagada